四川新一康医药销售管理模式及整体营销方案

时间:2020-10-15 09:19:22 手机站 来源:网友投稿

四川新一康医药投资股份有限公司

2006年销售管理模式及整体营销方案

根据集团公司目前的发展现状,品种结构、市场形态分析,要想在较短时间内,以最快的速度抢占市场销售份额,提高企业品牌,以原有的销售模式对应销售及市场管理,已经不能顺应市场的发展。公司除制定合理的销售政策外,整个销售管理体系的合理性,将直接影响销售本身。为确保集团公司近、中期目标任务的实现,在严格企业管理的同时,合理的销售机制,充分调动各级销管人员的积极性,发挥经营团队的主观能动性,整合销售资源已是当务之急!为此,经集团公司研究决定,对集团公司的销售管理模式,结算政策及整体营销方案初拟如下:

集团公司销售管理模式:

根据目前集团公司的组成框架:一个制药厂、二个经营性医药公司、一个药品销售连锁公司、一个保健品公司,集团公司在整体销售管理系统将实现销售三统一政策:统一管理、统一政策、统一目标。分支机构具体操作经营,独立核算、考核奖惩、自负盈亏。

集团公司利润来源渠道:

生产厂部的生产利润及加工利润;

自产品种的销售利润;

二个医药公司代理销售品种利润;

二个医药公司医院开户、配送销售利润;

医药连锁公司销售利润;

保健品公司销售利润;

后续工作发展的可经营项目,如器械、原药、出口贸易等。

06年集团公司自产品种经营目标:

安胃颗粒:4g

复方咖磷颗粒:3g

普药(速效):3000板/箱:9000箱。

06年新一康医药有限责任公司经营目标:

代理销售品种:2亿元;

市场调拨:5000万元;

代理特药销售(医院开户销售):3000万元(按出票价计算);

全国、区域代理品种(批价75扣计):600万元;

完成省内新增县级以上医院5-8家的开户销售工作(前期以特药为主);

完成1-2个全国处方药代理销售品种的寻找及具体实施操作工作;

完成5-8个四川代理销售品种的寻找及具体实施操作工作。

06年医药分公司经营目标:

代理销售品种:5000万元;

代理特药销售(医院开户销售):1000万元(按出票价计算);

全国、区域代理品种(批价75扣计):400万元;

完成省内新增县级以上医院5-8家的开户销售工作(前期以特药为主);

完成1-2个全国处方药代理销售品种的寻找及具体实施操作工作;

完成3-5个四川处方药代理销售品种的寻找及具体实施操作工作。

集团公司销售利润指标控制要求:

公司自产品种特药销售,利润率不低于结算价25%;

公司自产品种普药销售,利润率不低于结算价3%;

普药代理品种销售,利润率不低于代理价的3%;

医院开户自主销售特药品种,利润率不低于供货价的5%;

商业启票销售品种,利润率不低于供货价的1.5%。

集团公司自产品种与销售公司结算价政策:

产品名称 规格 结算价格(包底价税票)

安胃颗粒 4 g*12袋 2.80

复方咖磷颗粒 3 g*18袋 2.80

复方咖磷颗粒 3 g*9袋 1.80

速效胶囊 板 0.21元

商业启票销售品种政策(用于2个医药公司):

必须有合规的进项发票;

税金收取政策;

进项:按票额1.5%,差额按6.5%;

进项:按票额2%,差额按6%;

各公司可根据具体情况选择使用。

集团公司销售发展构想:

用1-2年时间,以公司自产品种为主,辅以代理品种,建立适应新型医药流通体制的全国市场营销队伍,覆盖全国70%以上的省级市场;

医药公司在四川境内经过一年的时间建立20家县级以上医院,5家商业合作单位,形成产品部分或相当份额的垄断经营格局;组建省内处方销售队伍,全力进行区域代理特药销售;

通过自身的网络优势,拉动全国各区域营销人员的产品挂靠销售归口工作,努力使医药公司销售规模达到一个相当的水平。

积极寻求2-3个全国代理品种,10个以上省级代理特药品种,注入公司销售渠道,稳定队伍;

正确利用连锁公司经营平台,在多增加盟店的同时,真正做到连锁配送,使连锁公司盈利;

时机成熟时,医药公司医疗机构器械,原药及出口贸易全面启动,通过三年努力,使集团公司在省内医药行业达到相当的水平。

十、集团公司近中期销售发展目标:

第一年度:理顺整个集团销售体系,力争实现整个集团纯利润280万元;

第二年度:全力拼搏,力争实现整个集团纯利润500万元;

第三年度:突飞猛进,使整个集团纯利润达到700-1000万元,使集团公司步入另一平台更高的起点。

十一、二医药公司销售策略:

根据公司的经营性质及目标品种的结构,销售公司销售策略将从以下方面入手开展销售工作。

自产特药销售:

安胃颗粒、复方咖磷颗粒:确定为医药销售品种,根据市场的具体情况及销售政策,对已被人员代理的品种及区域实施过程管理,强化任务指标,逐月考核,对不能承担总代理或区域代理的人员,通过一定时间段,缩小或收复代理区域,利用自身的网络优势,以强有力的销售政策调动一切市场人员的积极因素,以公司产品服务,增加销售量。在市场细分上以四川、山东、湖北、广东、上海、江苏、浙江、辽宁为根据地市场。公司以相应支持,力争其实现单品种销售任务的70%以上,同时在整个过程中逐渐取缔省级代理制,划小独立核算片区,实现区域竞争优势,提高整体销售水平。

普药销售:

根据公司目前的品种结构及基础销量,各医药公司合理调剂资金加强生产、保证货源,在扩大销售量的同时,为公司饱和生产线,维持生产运行奠定基础;

代理品种销售:

在最短时间内寻找2-3个全国代理品种,10个以上四川区域代理品种,利用组建的网络优势,注入市场、增加市场人员的信心,同时区域代理品种仅限四川市场,利用天时、地利、人和优势,组建真正的属于自己的销售队伍及网络(方案后续);

医院开户销售:

当医药公司在品种配置相对完善基础上,销售公司将在省内寻找开发20家左右的县级以上的医院,实施资格开户,寻求相当品种的医院垄断销售格局,增加销售量及绝对利润;(前期以特药为主渗透);

启票批发品种销售:

利用自身网络优势,迅速以良好的诚信度,拉动全国市场上诸多挂靠销售人员品种归口,力争第一年度实施该项目销售任务3亿元。

十二、各医药公司,连锁公司的责任:

确保完成集团公司的销售目标任务,利润指标,在尽快的时间内完成各区域销售网络的建设工作,积极孵化和培育公司产品;

为减少医药公司经营风险,在特药销售上要求原则上进行现款制销售,同时要求货款必须指令性回到公司账户,对市场人员费用,在货款到帐3个工作日内必须返还片区,以诚信度提升企业品牌,增加销售规模;

作为集团公司一分支机构,各医药公司,连锁公司严格销售管理,服从公司统一领导及监督。

十三、各医药公司,连锁公司的权限:

作为集团公司内的独立法人机构,各销售公司有权独立进行正常的经营管理活动;

各公司在整个经营过程中,自负盈亏,有权按集团公司既定的销售管理费标准合理支配;对每年度最后的销售盈利有权进行合理分配、实施奖惩;

集团公司的资金的调剂工作,必须经各经营公司总经理同意后方能执行,合理、正常的调剂,各公司应努力协助配合,共谋发展。

十四、集团公司自产品种销售政策:

特药销售:

平常结算价格,按批价17扣执行,现款制;

年终完成任务率,按批价2%实施梯度奖励;

考虑到第一年度是启动市场年,政策可一次性到位批价15扣,但必须经主管领导同意方能执行,同时要向代理人员说明第二年度目标考核梯度结算事宜;

自产品种普药销售政策(另定);

销售价格不低于0.23元/板,运费不由公司承担,以确保公司利润及销售费用达到10%;

十五、集团公司利润预算:

安胃颗粒:2.80元*25%%180盒*2000箱=25.2万元;

复方咖磷颗粒:2.80元*25%%180盒*1000箱=12.6万元;

速效胶囊:0.21元*3%*3000板*9000箱=16.20万元;

商业特药代理销售品种: 2.5亿*1.5%=375万元;

市场调拨:5000万*3%=150万元;

医院开户配送销售:4000万*3%=120万元;

全国、区域代理特药销售:(批价75扣)1000万*5%=50万元;

自产品种生产利润:A、特药:1元*180*3000箱=54万元;

B、普药:0.01*3000板*9000箱=27万元;

9、加工利润:60万元;

10、新增业务(进出口、保健品、原药、医疗器械):150万元

合计:1040万元

十六、集团公司销售利润承担费用明细及预算:

费用明细:

房租,公司本部人员工资(不包括江油厂),银行贷款利息(成都);农行利息;汽车按揭;社保公司承担部分;银行担保费;集团公司业务费用;

预算:按去年月平均费用20.6万元预算;

今年不应超过25万元;年费用支出为300万元,集团有近70万元可进行调剂支配或纯利润;

十七、各公司销售费用预算及标准:

费用的产生来源于集团利润后所能实现的销售利润中间。其内容包括:运费、业务招待、销售年会、销售资料、邮寄办公费、低值易耗、差旅费、人员奖金等。具体标准为:

运费:(自产特药品种):30元/箱;

业务招待费:自产品种:按批价0.5%;启票代理品种按0.1%;特药代理品种:按代理价1%;医院开户自主销售特药:按供货价0.5%;

销售年会费:6万元(二次);

销售资料、邮寄,按批价0.2%;

办公低值易耗,按批价0.1%;

差旅费:按20万元预计;

人员奖金:A、特药按批价2%;普药按结算价2%(自产品种);

B、启票业务按0.1%;

十八、集团利润,销售费用支付后销售利润分配原则:

分配比例:

集团:30%;

各公司经营班子及职员50%;

企业再发展20%;

发放原则:经年终公司对各级人员考核后应发额度。第一年度原则上按50%发放,余额公司以欠据形式提留,缓解企业流动资金困难局面;第二年度按70%发放;第三年度起100%发放。

十九、各分公司按集团公司整体销售政策,针对不同公司的具体情况制定详细的销售管理及分配制度,报集团公司审批、备案,具体制度有:

销售公司业务费管理办法

销售公司货物运输费管理办法

低值易耗、邮寄、信函管理办法

销售公司人员通讯费管理办法

销售公司差旅费开支规定

销售公司人员借支、报账程序

销售公司车辆管理办法

冲窜货管理办法

启票管理办法流程

销售财务管理流程

各级人员奖惩制度、标准、考核指标

二十、完成集团任务的保障措施:

作为一个将以诚信取胜的集团公司,各分公司无论在资金调配上、政策制定应都有相对的控制权利,方能确保公司的正常操作;

在具体运作过程中,需得到陈总等及公司外围的多方面的支持;

在销售政策的制定上,必须对原有已定政策的全面调整,方能确保公司利润指标的实现。特别是自产品种。

综上所述,新一康医药投资股份有限公司前景是好的,只要能得到各分公司的鼎力支持与集团的配合、方案涉及的销售计划定能如期实现。

推荐访问:营销方案 管理模式 医药 方案 四川新一康医药销售管理模式及整体营销方案

版权声明 :以上文章中选用的图片文字均来源于网络或用户投稿 ,如果有侵权请立即联系我们 , 我们立即删除 。