财务整改报告

时间:2021-01-18 08:27:28 手机站 来源:网友投稿

财务工作整改措施

一、 加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金

支出,杜绝白条顶库现象,严禁坐支现金 ;严格执行收支两条线,实行每月核实银行存款实

际存量制,建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款,杜绝以个人名义私存款。

二、 进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和自制凭证,严格报销手续,杜绝大额

费用无审批无明细, 正确进行成本核算, 严格可控费用和三项期间费用预算管理, 严禁不属

于正常经营业务范围的各种开支。

三、加强资产的购置、处置、租出的管理,认真执行集团关于固定资产管理的若干规定, 特别是计提折旧要严格按集团统计表规定的分类、 标准进行会计核算,租出固定资产必须严

格执行集团关于租出固定资产的会计管理和核算办法四、 完善库存商品管理制度,理顺财务、

业务、库管的帐务处理流程, 对库存商品定期清查盘点, 加强财务部门对库存商品的监督管

理,定期、不定期进行清查和盘点,严禁白条顶库,进、出库手续不全,确保存货资产的安 全,避免造成新的损失。

五、加强应收帐款的核算和管理,加大清收货款的力度。严格赊销的审批和控制,明 确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究和奖罚制度,做到有办法、有措施、上 手段、决不手软,确保资金的安全。

六、加强会计人员的培训,建立一支学习型、专业型的会计队伍,要求全体会计人员,

学技能,一方面要坚持政治理论知识的学习, 提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、

学技能,

掌握专业知识,取得专业技术职务资格,提高会计人员的整体素质。

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